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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00002
CPF/CNPJ: 06420079000196
Valor: R$ 189.224,33
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/01/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 212221/14
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00002 | 25/01/2016 | 189.224,33 | 189.224,33 | 189.224,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E OSTENSIVA.
|
2016NE00002 | 25/01/2016 | 189.224,33 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00095 | 26/02/2016 | 0,00 | 189.224,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00067 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.892,24 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00068 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.461,22 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00069 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.814,68 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00066 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 157.056,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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