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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01109
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 40.000,00
Plano Interno: PROFISCO
Natureza da Despesa: 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 3069 - Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/09/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 190605/16
Processo Licitatório: CONVITE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01109 | 06/09/2016 | 20.000,00 | 28.086,05 | 28.086,05 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS.
|
2016NE01109 | 06/09/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01109.
|
2016NE01479 | 18/11/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04150 | 10/11/2016 | 0,00 | 5.190,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04152 | 10/11/2016 | 0,00 | 1.490,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04154 | 10/11/2016 | 0,00 | 3.010,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04156 | 10/11/2016 | 0,00 | 6.089,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04360 | 21/11/2016 | 0,00 | 5.218,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04762 | 09/12/2016 | 0,00 | 1.627,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04827 | 20/12/2016 | 0,00 | 5.459,74 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01912 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.211,12 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01921 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.008,24 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01922 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.082,39 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01924 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.188,14 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01995 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.489,09 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01913 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7,08 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01920 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01923 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7,08 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01925 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01996 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02033 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.622,55 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02034 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4,72 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02145 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.458,56 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02146 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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