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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00025

Favorecido

M. SANTOS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 69426021000170

Valor: R$ 78.000,00

Descrição

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAOPROG

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 28/01/2016

Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda

Processo: 231171/15

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00025 28/01/2016 13.001,00 78.000,00 78.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA.
2016NE00025 28/01/2016 13.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00025
2016NE00201 14/03/2016 13.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0025
2016NE00596 13/06/2016 26.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00025
2016NE00773 13/07/2016 26.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDOS DEEMPENHO
2016NE01199 21/10/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00317 14/03/2016 0,00 13.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00732 07/04/2016 0,00 13.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01919 14/06/2016 0,00 13.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01920 14/06/2016 0,00 13.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02304 13/07/2016 0,00 13.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03311 19/09/2016 0,00 13.000,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00192 15/03/2016 0,00 0,00 13.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00527 26/04/2016 0,00 0,00 13.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00903 16/06/2016 0,00 0,00 13.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00932 27/06/2016 0,00 0,00 13.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01331 05/09/2016 0,00 0,00 13.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01438 26/09/2016 0,00 0,00 13.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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