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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00008

Favorecido

UNICLIMA MANUTENCAO E REPRESENTACAO LTDA

CPF/CNPJ: 03992944000180

Valor: R$ 243.000,00

Descrição

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS GRUPO GERADOR NO-BREAK, INSTALACOES ELETRICAS E LOGITISCA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAOPROG

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 25/01/2016

Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda

Processo: 180820/15

Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00008 25/01/2016 24.301,00 243.000,00 243.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS GRUPO GERADOR NO-BREAK, INSTALACOES ELETRICAS E LOGITISCA.
2016NE00008 25/01/2016 24.301,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00008
2016NE00203 14/03/2016 25.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00008
2016NE00300 11/04/2016 25.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0008
2016NE00586 13/06/2016 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0008
2016NE00798 14/07/2016 25.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0008
2016NE00908 11/08/2016 25.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2016NE00008.
2016NE00945 23/08/2016 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/16
2016NE01008 12/09/2016 43.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDOS DEEMPENHO
2016NE01194 21/10/2016 -24.301,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL04128 25/01/2016 0,00 -1.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00080 25/02/2016 0,00 24.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00396 15/03/2016 0,00 24.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00794 15/04/2016 0,00 24.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01700 13/06/2016 0,00 24.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01703 13/06/2016 0,00 24.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02341 14/07/2016 0,00 24.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02668 05/08/2016 0,00 1.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02711 11/08/2016 0,00 24.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03129 09/09/2016 0,00 24.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03917 20/10/2016 0,00 24.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04144 09/11/2016 0,00 24.300,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00058 29/02/2016 0,00 0,00 940,41
PAGAMENTO (540999)
2016OB00057 29/02/2016 0,00 0,00 23.359,59
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00243 29/03/2016 0,00 0,00 940,41
PAGAMENTO (540999)
2016OB00242 29/03/2016 0,00 0,00 23.359,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB00518 26/04/2016 0,00 0,00 23.359,59
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00519 26/04/2016 0,00 0,00 940,41
PAGAMENTO (700214)
2016OB00841 14/06/2016 0,00 0,00 23.359,59
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00842 14/06/2016 0,00 0,00 940,41
PAGAMENTO (700214)
2016OB01036 05/07/2016 0,00 0,00 22.359,59
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01037 05/07/2016 0,00 0,00 940,41
PAGAMENTO (700214)
2016OB01172 08/08/2016 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01296 05/09/2016 0,00 0,00 23.359,59
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01297 05/09/2016 0,00 0,00 940,41
PAGAMENTO (700214)
2016OB01449 26/09/2016 0,00 0,00 23.359,59
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01450 26/09/2016 0,00 0,00 940,41
PAGAMENTO (700214)
2016OB01679 11/11/2016 0,00 0,00 23.359,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB01683 11/11/2016 0,00 0,00 23.359,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB01685 11/11/2016 0,00 0,00 23.359,59
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01680 11/11/2016 0,00 0,00 940,41
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01684 11/11/2016 0,00 0,00 940,41
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01686 11/11/2016 0,00 0,00 940,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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