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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00453
CPF/CNPJ: 04585947000162
Valor: R$ 405.659,72
Plano Interno: MACRACREAR2
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3067 - CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 17/08/2016
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 152589/16
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00453 | 17/08/2016 | 508.516,52 | 405.659,72 | 405.659,72 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONS-CAO DE CRAS TIPO 01 E 2 EDOS CREAS LOTE II. REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 017/2014 SEDES
|
2016NE00453 | 17/08/2016 | 508.516,52 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE 453.
|
2016NE00925 | 31/12/2016 | -102.856,80 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL01377 | 17/08/2016 | 0,00 | -65.127,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01205 | 24/08/2016 | 0,00 | 118.840,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01207 | 24/08/2016 | 0,00 | 104.434,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01213 | 25/08/2016 | 0,00 | 117.257,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01215 | 26/08/2016 | 0,00 | 65.127,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01378 | 19/09/2016 | 0,00 | 65.127,27 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00885 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.782,60 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00889 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.566,51 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00893 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.758,87 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00897 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 976,91 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00883 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.843,46 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00887 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.892,66 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00891 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.739,02 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00895 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.298,40 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00882 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 103.688,15 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00886 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 91.118,91 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00890 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 102.307,52 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00894 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.823,54 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00884 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.526,07 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00888 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.856,19 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00892 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.452,49 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00896 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.028,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |