Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00683

Favorecido

DIEGO GALDINO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 01658090357

Valor: R$ 0,00

Endereço: RUA H20 QD 02 CASA 30 PQ. SHARLON

Municipio: SSAO LUIS

Estado: MA

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAPORTO FRANCO/MA, DE 27 A29/7/2016, PARTICIPAR DEREUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURAPRT.N. 337/2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  522 - Avança Turismo

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 21/07/2016

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 160460/16

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00683 21/07/2016 612,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAPORTO FRANCO/MA, DE 27 A29/7/2016, PARTICIPAR DEREUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURAPRT.N. 337/2016.
2016NE00683 21/07/2016 612,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAEM DECORRENCIA DA NAO REALIZACAO DA VIAGEM.
2016NE00900 21/10/2016 -612,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2016NL01849 21/07/2016 0,00 -612,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL01285 22/07/2016 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB00671 22/07/2016 0,00 0,00 612,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE NAO VIAJAR
2016GR00020 22/07/2016 0,00 0,00 -612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais