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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00450

Favorecido

PREF MUN DE SÃO LUIS

CPF/CNPJ: 06307102000130

Valor: R$ 4.797.597,00

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONVENIO QUETEM POR OBJETO A REALIZACAO DO PROJETO SAO JOAO2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: JUNINO

Natureza da Despesa:  334039 - TRANSFERENCIAS A MUN SERV. DE TERCEIROS - PJ.

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  392 - Difusão Cultural

Programa:  131 - Produção e Difusão Cultural

Ação:  4707 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 15/06/2016

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 80691/2016

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00450 15/06/2016 4.797.597,00 4.797.597,00 4.797.597,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONVENIO QUETEM POR OBJETO A REALIZACAO DO PROJETO SAO JOAO2016.
2016NE00450 15/06/2016 4.797.597,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2016NL00840 16/06/2016 0,00 3.358.317,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2016NL00978 24/06/2016 0,00 1.439.279,10 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00524 17/06/2016 0,00 0,00 3.358.317,90
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELADA PELO MOTIVO DA CONTA ESTA BLOQUEADA QUANDO DA EMISSAO DO PAGAMENTO
2016GR00011 20/06/2016 0,00 0,00 -3.358.317,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB00529 21/06/2016 0,00 0,00 3.358.317,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB00536 24/06/2016 0,00 0,00 1.439.279,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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