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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00108

Favorecido

OI MOVEL S/A

CPF/CNPJ: 05423963000111

Valor: R$ 20.122,11

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO 71/2013 COM VIGENCIA DE 24/08/2015 A 24/08/2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: TELEFONIA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 01/03/2016

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 145604/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00108 01/03/2016 20.000,00 20.122,11 20.122,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO 71/2013 COM VIGENCIA DE 24/08/2015 A 24/08/2016.
2016NE00108 01/03/2016 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO REFORCO DADA NE 108, CONTRATO N.71/2013. TELEFONIA MOVEL.
2016NE00357 11/05/2016 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO N.108/16 DO QUARTOTERMO DO CONTRATO 71/2013COM VIGENCIA DE 24/8/2015A 24/8/2016, CONF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL.
2016NE00434 13/06/2016 50.508,35 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ANULA REAO EMPENHO 00108.
2016NE00721 08/08/2016 -62.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
2016NE01009 18/11/2016 -8.386,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00240 15/03/2016 0,00 2.774,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00332 28/03/2016 0,00 2.732,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00503 29/04/2016 0,00 2.966,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00638 23/05/2016 0,00 3.119,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00925 21/06/2016 0,00 2.959,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01311 28/07/2016 0,00 3.041,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01594 13/09/2016 0,00 2.527,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00165 29/03/2016 0,00 0,00 2.774,67
PAGAMENTO (540999)
2016OB00207 05/04/2016 0,00 0,00 2.732,76
PAGAMENTO (700214)
2016OB00318 04/05/2016 0,00 0,00 2.966,05
PAGAMENTO (700214)
2016OB00456 09/06/2016 0,00 0,00 3.119,87
PAGAMENTO (700214)
2016OB00668 19/07/2016 0,00 0,00 2.959,93
PAGAMENTO (700214)
2016OB00743 08/08/2016 0,00 0,00 3.041,33
PAGAMENTO (700214)
2016OB00885 13/09/2016 0,00 0,00 2.527,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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