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Dados até: 26/04/2024

Atualizado em: 27/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01938

Favorecido

CONSORCIO ARTEC / ETICA

CPF/CNPJ: 15633073000198

Valor: R$ 6.000.000,00

Descrição

PAG SERV IMPLANTACAO E AMPLICAO DO SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO LUIS ETAPA I SISTEMA VINHAIS

Classificação da Despesa

Plano Interno: IMPLANTESG

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  1706 - Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários - Mais Saneamento

Fonte:  11251201 - CONT. DE REPASSE N.0218348-92/07/MC/CAIXA

Dados da Emissão

Emissão: 09/06/2016

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 2279/11

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01938 09/06/2016 6.000.000,00 3.816.754,64 3.330.540,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG SERV IMPLANTACAO E AMPLICAO DO SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO LUIS ETAPA I SISTEMA VINHAIS
2016NE01938 09/06/2016 6.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL03165 09/06/2016 0,00 818.718,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL05074 26/08/2016 0,00 1.187.786,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL05322 30/08/2016 0,00 598.625,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL05331 12/09/2016 0,00 733.569,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL06117 30/09/2016 0,00 478.055,81 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03532 17/06/2016 0,00 0,00 62.476,02
PAGAMENTO (700214)
2016OB03533 17/06/2016 0,00 0,00 734.081,99
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03541 17/06/2016 0,00 0,00 20.003,26
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05610 12/09/2016 0,00 0,00 67.517,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05614 12/09/2016 0,00 0,00 42.721,73
PAGAMENTO (700214)
2016OB05608 12/09/2016 0,00 0,00 639.763,73
PAGAMENTO (700214)
2016OB05612 12/09/2016 0,00 0,00 541.354,83
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05609 12/09/2016 0,00 0,00 26.288,37
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05613 12/09/2016 0,00 0,00 14.548,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL05767 22/09/2016 0,00 0,00 -67.517,13
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05766 22/09/2016 0,00 0,00 -639.763,73
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL05768 22/09/2016 0,00 0,00 -26.288,37
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06030 23/09/2016 0,00 0,00 69.745,19
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06034 23/09/2016 0,00 0,00 112.930,56
PAGAMENTO (700214)
2016OB06028 23/09/2016 0,00 0,00 637.535,67
PAGAMENTO (700214)
2016OB06033 23/09/2016 0,00 0,00 1.032.130,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06029 23/09/2016 0,00 0,00 26.288,37
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06035 23/09/2016 0,00 0,00 42.725,18
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06245 04/10/2016 0,00 0,00 124.125,22
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06248 04/10/2016 0,00 0,00 76.658,94
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06251 04/10/2016 0,00 0,00 45.680,83
PAGAMENTO (700214)
2016OB06243 04/10/2016 0,00 0,00 1.020.935,96
PAGAMENTO (700214)
2016OB06246 04/10/2016 0,00 0,00 630.621,92
PAGAMENTO (700214)
2016OB06249 04/10/2016 0,00 0,00 538.395,73
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06244 04/10/2016 0,00 0,00 42.725,18
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06247 04/10/2016 0,00 0,00 26.288,37
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06250 04/10/2016 0,00 0,00 14.548,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL05967 04/10/2016 0,00 0,00 -112.930,56
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL05974 04/10/2016 0,00 0,00 -42.721,73
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL05975 04/10/2016 0,00 0,00 -69.745,19
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05966 04/10/2016 0,00 0,00 -1.032.130,62
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05972 04/10/2016 0,00 0,00 -541.354,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05977 04/10/2016 0,00 0,00 -637.535,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL05965 04/10/2016 0,00 0,00 -42.725,18
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL05973 04/10/2016 0,00 0,00 -14.548,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL05976 04/10/2016 0,00 0,00 -26.288,37
PAGAMENTO (700214)
2016OB06978 26/10/2016 0,00 0,00 624.620,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL06540 26/10/2016 0,00 0,00 -630.621,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE01938 09/06/2016 6.000.000,00 689.526,59
Informações Gerais