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Dados até: 26/04/2024

Atualizado em: 27/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE02276

Favorecido

CONSORCIO EIT EDECONSIL PB

CPF/CNPJ: 15496803000156

Valor: R$ 5.701.800,76

Descrição

OBRAS PARA REMANEJAMENTO DA ADUTORA DO ITALUIS CT 031/2012-PRJ

Classificação da Despesa

Plano Interno: AMPLIAGUASL

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:  11251461 - TERMO DE COMPROMISSO N.0309643-09/2009

Dados da Emissão

Emissão: 30/06/2016

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 3073/2011

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02276 30/06/2016 5.701.800,76 2.575.518,93 2.575.518,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBRAS PARA REMANEJAMENTO DA ADUTORA DO ITALUIS CT 031/2012-PRJ
2016NE02276 30/06/2016 5.701.800,76 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL03617 30/06/2016 0,00 741.925,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL03724 06/07/2016 0,00 126.538,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL03880 14/07/2016 0,00 15.310,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04178 21/07/2016 0,00 442.943,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04180 21/07/2016 0,00 480.707,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL05576 15/09/2016 0,00 768.094,47 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03697 30/06/2016 0,00 0,00 741.925,30
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03820 06/07/2016 0,00 0,00 6.081,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB03818 06/07/2016 0,00 0,00 115.785,72
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01611396000176 - PREF MUN DE BACABEIRA
2016OB03819 06/07/2016 0,00 0,00 4.671,41
PAGAMENTO (700214)
2016OB04029 14/07/2016 0,00 0,00 15.310,36
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04336 21/07/2016 0,00 0,00 46.425,64
PAGAMENTO (700214)
2016OB04333 21/07/2016 0,00 0,00 480.707,05
PAGAMENTO (700214)
2016OB04334 21/07/2016 0,00 0,00 340.449,11
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04335 21/07/2016 0,00 0,00 56.068,65
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL04329 01/08/2016 0,00 0,00 -46.425,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL04327 01/08/2016 0,00 0,00 -340.449,11
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL04328 01/08/2016 0,00 0,00 -56.068,65
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL04330 02/08/2016 0,00 0,00 -480.707,05
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06043 23/09/2016 0,00 0,00 71.645,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB06044 23/09/2016 0,00 0,00 637.597,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01611396000176 - PREF MUN DE BACABEIRA
2016OB06049 23/09/2016 0,00 0,00 58.851,17
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06206 03/10/2016 0,00 0,00 78.747,84
PAGAMENTO (700214)
2016OB06204 03/10/2016 0,00 0,00 628.729,93
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01611396000176 - PREF MUN DE BACABEIRA
2016OB06205 03/10/2016 0,00 0,00 60.616,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL05912 03/10/2016 0,00 0,00 -71.645,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05910 03/10/2016 0,00 0,00 -637.597,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL05911 03/10/2016 0,00 0,00 -58.851,17
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07198 04/11/2016 0,00 0,00 82.680,38
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07241 04/11/2016 0,00 0,00 82.680,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB07196 04/11/2016 0,00 0,00 624.797,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB07240 04/11/2016 0,00 0,00 624.797,39
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07197 04/11/2016 0,00 0,00 60.616,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07239 04/11/2016 0,00 0,00 60.616,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL06727 04/11/2016 0,00 0,00 -78.747,84
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL06765 04/11/2016 0,00 0,00 -82.680,38
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL06725 04/11/2016 0,00 0,00 -628.729,93
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL06726 04/11/2016 0,00 0,00 -60.616,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL06763 04/11/2016 0,00 0,00 -60.616,70
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2016NL08690 31/12/2016 0,00 0,00 298.853,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE02276 30/06/2016 5.701.800,76 0,00
Informações Gerais