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Dados até: 26/04/2024

Atualizado em: 27/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE02342

Favorecido

CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

CPF/CNPJ: 08953969000270

Valor: R$ 447.099,25

Descrição

SERVICO DE IMPRESSAO CONTAS/FATURAS PARA NOTIFIC ACAO DE CLIENTES DA CAEMACT020/2013-PRJ

Classificação da Despesa

Plano Interno: SVTERCEIROS

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 07/07/2016

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 379/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02342 07/07/2016 260.000,00 447.099,25 447.099,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE IMPRESSAO CONTAS/FATURAS PARA NOTIFIC ACAO DE CLIENTES DA CAEMACT020/2013-PRJ
2016NE02342 07/07/2016 260.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE02342
2016NE03929 19/10/2016 80.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE04303 10/11/2016 34.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE05078 16/12/2016 74.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
2016NE05318 31/12/2016 -900,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04198 22/07/2016 0,00 75.457,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04679 12/08/2016 0,00 75.109,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05476 14/09/2016 0,00 75.069,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06348 19/10/2016 0,00 74.357,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06926 10/11/2016 0,00 73.875,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08217 16/12/2016 0,00 73.229,88 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04360 22/07/2016 0,00 0,00 71.685,01
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04361 22/07/2016 0,00 0,00 3.772,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB04935 12/08/2016 0,00 0,00 71.353,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04936 12/08/2016 0,00 0,00 3.755,46
PAGAMENTO (700214)
2016OB05710 14/09/2016 0,00 0,00 71.315,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05711 14/09/2016 0,00 0,00 3.753,46
PAGAMENTO (700214)
2016OB06770 19/10/2016 0,00 0,00 70.639,32
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06771 19/10/2016 0,00 0,00 3.717,86
PAGAMENTO (700214)
2016OB07434 10/11/2016 0,00 0,00 70.182,09
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07435 10/11/2016 0,00 0,00 3.693,79
PAGAMENTO (700214)
2016OB08717 16/12/2016 0,00 0,00 69.568,39
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08718 16/12/2016 0,00 0,00 3.661,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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