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Dados até: 29/04/2024

Atualizado em: 30/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE02370

Favorecido

CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI

CPF/CNPJ: 07461897000108

Valor: R$ 67.500,00

Descrição

PRESTACAO DOS SERVICOS DEMONITORACAO DOS MEIOS DE COMUNICACOES CT021/2014-PRJ

Classificação da Despesa

Plano Interno: SVTERCEIROS

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 08/07/2016

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 1714/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02370 08/07/2016 67.500,00 39.375,00 39.375,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DOS SERVICOS DEMONITORACAO DOS MEIOS DE COMUNICACOES CT021/2014-PRJ
2016NE02370 08/07/2016 67.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08047 14/12/2016 0,00 5.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08049 14/12/2016 0,00 5.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08051 14/12/2016 0,00 5.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08053 14/12/2016 0,00 5.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08055 14/12/2016 0,00 5.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08057 14/12/2016 0,00 5.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08059 14/12/2016 0,00 5.625,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB08548 14/12/2016 0,00 0,00 5.343,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB08550 14/12/2016 0,00 0,00 5.343,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB08552 14/12/2016 0,00 0,00 5.343,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB08554 14/12/2016 0,00 0,00 5.343,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB08556 14/12/2016 0,00 0,00 5.343,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB08559 14/12/2016 0,00 0,00 5.343,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB08563 14/12/2016 0,00 0,00 5.343,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08549 14/12/2016 0,00 0,00 281,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08551 14/12/2016 0,00 0,00 281,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08553 14/12/2016 0,00 0,00 281,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08555 14/12/2016 0,00 0,00 281,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08557 14/12/2016 0,00 0,00 281,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08561 14/12/2016 0,00 0,00 281,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08564 14/12/2016 0,00 0,00 281,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE02370 08/07/2016 67.500,00 11.250,00
Informações Gerais