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Dados até: 01/05/2024

Atualizado em: 02/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE03431

Favorecido

NORBRASIL SANEAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 07341955000151

Valor: R$ 163.559,60

Descrição

PAG NF 2047/2021/

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRODUAGUA

Natureza da Despesa:  339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 14/09/2016

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 6759/6218/15

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03431 14/09/2016 163.559,60 163.559,60 163.559,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 2047/2021/
2016NE03431 14/09/2016 163.559,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05498 14/09/2016 0,00 163.559,60 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05754 14/09/2016 0,00 0,00 6.994,85
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05757 14/09/2016 0,00 0,00 4.730,74
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05755 14/09/2016 0,00 0,00 6.460,97
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05758 14/09/2016 0,00 0,00 4.342,41
PAGAMENTO (700214)
2016OB05752 14/09/2016 0,00 0,00 79.568,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB05756 14/09/2016 0,00 0,00 56.565,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05753 14/09/2016 0,00 0,00 4.896,03
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL07162 21/11/2016 0,00 0,00 -6.994,85
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL07174 21/11/2016 0,00 0,00 -4.730,74
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705212)
2016NL07160 21/11/2016 0,00 0,00 -6.460,97
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705212)
2016NL07170 21/11/2016 0,00 0,00 -4.342,41
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL07161 21/11/2016 0,00 0,00 -4.896,03
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07771 23/11/2016 0,00 0,00 7.111,17
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07779 23/11/2016 0,00 0,00 4.808,71
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07768 23/11/2016 0,00 0,00 6.492,70
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07776 23/11/2016 0,00 0,00 4.363,68
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2016NL08754 31/12/2016 0,00 0,00 4.648,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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