Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00454

Favorecido

CCN CONSTRUCAO CIVIL DO NORDESTE LTDA

CPF/CNPJ: 04554114000134

Valor: R$ 103.702,39

Descrição

SERV DE CORTE DE RELIGA- CAO E SUPRESSAO DE RAMAL PRESDIAL DE AGUA NO SISTEMA DE ABAST DE SAO LUIS E SAO JOSE DE RIBAMAR

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRODUAGUA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 15/03/2016

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 74/2016

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00454 15/03/2016 118.177,10 103.702,39 103.702,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV DE CORTE DE RELIGA- CAO E SUPRESSAO DE RAMAL PRESDIAL DE AGUA NO SISTEMA DE ABAST DE SAO LUIS E SAO JOSE DE RIBAMAR
2016NE00454 15/03/2016 118.177,10 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO DE MEPNHO
2016NE05285 31/12/2016 -14.474,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07986 14/12/2016 0,00 59.982,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07988 14/12/2016 0,00 43.719,64 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08464 14/12/2016 0,00 0,00 1.950,67
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08467 14/12/2016 0,00 0,00 1.883,50
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08465 14/12/2016 0,00 0,00 3.896,68
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08468 14/12/2016 0,00 0,00 2.840,17
PAGAMENTO (700214)
2016OB08463 14/12/2016 0,00 0,00 54.135,40
PAGAMENTO (700214)
2016OB08466 14/12/2016 0,00 0,00 38.995,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais