Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE02516

Favorecido

UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE S/A

CPF/CNPJ: 04083773000130

Valor: R$ 4.700.000,00

Descrição

SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR AMBULATORIAL CT059/2012-PRJ

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXSAUDE

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 15/07/2016

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 3066/2016

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02516 15/07/2016 2.100.000,00 4.692.944,27 4.692.944,27
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR AMBULATORIAL CT059/2012-PRJ
2016NE02516 15/07/2016 2.100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FT 5877/JUNHO/16
2016NE03323 05/09/2016 1.800.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 6027/1/PARCIAL
2016NE04571 24/11/2016 800.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL05209 15/07/2016 0,00 -14.735,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04237 26/07/2016 0,00 400.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04348 03/08/2016 0,00 1.700.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05210 05/09/2016 0,00 1.807.679,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07280 24/11/2016 0,00 800.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04408 26/07/2016 0,00 0,00 400.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04551 03/08/2016 0,00 0,00 1.685.264,89
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05480 05/09/2016 0,00 0,00 21.937,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB05479 05/09/2016 0,00 0,00 1.695.357,43
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05481 05/09/2016 0,00 0,00 90.383,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB07815 24/11/2016 0,00 0,00 800.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE02516 15/07/2016 2.100.000,00 0,00
Informações Gerais