Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 04/05/2024

Atualizado em: 05/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE02839

Favorecido

VANDERTONIO TAVARES ROLIM

CPF/CNPJ: 53020464315

Valor: R$ 912,34

Endereço: AV PRINCIPAL 01 Q/D 23 N 33 NOVO HORIZONTE

Municipio: PACO LUMIAR

Estado: MA

Descrição

PAG DIARIA

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRODUAGUA

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 05/08/2016

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 1453/16

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02839 05/08/2016 2.565,88 912,34 912,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DIARIA
2016NE02839 05/08/2016 2.565,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO
2016NE02847 05/08/2016 -1.325,30 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ACERTO
2016NE05473 31/12/2016 -328,24 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515119)
2016NL04455 05/08/2016 0,00 -1.325,30 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515119)
2016NL09039 05/08/2016 0,00 -328,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL04453 05/08/2016 0,00 2.565,88 0,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 45333343349 - MAURICIO DO AMARAL ROCHA
2016OB04654 05/08/2016 0,00 0,00 1.240,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL09038 31/12/2016 0,00 0,00 -328,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais