Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 02/05/2024

Atualizado em: 03/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE02596

Favorecido

MOBICON CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 12260240000104

Valor: R$ 985.866,13

Descrição

SERVICOS DE AMPLIACAO DO SAA DA CIDADE DE AFONSO CUNHA-MA CT049/2016-PRJ

Classificação da Despesa

Plano Interno: AMPLIAGUA

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:  22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Dados da Emissão

Emissão: 19/07/2016

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 2019/2016

Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02596 19/07/2016 985.866,13 407.811,30 407.811,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE AMPLIACAO DO SAA DA CIDADE DE AFONSO CUNHA-MA CT049/2016-PRJ
2016NE02596 19/07/2016 985.866,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL05892 29/09/2016 0,00 407.811,30 0,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB06320 06/10/2016 0,00 0,00 25.080,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB06319 06/10/2016 0,00 0,00 367.030,17
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705212)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALOR
2016GR00132 06/10/2016 0,00 0,00 -25.080,39
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00143 06/10/2016 0,00 0,00 -367.030,17
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB06393 07/10/2016 0,00 0,00 6.117,17
PAGAMENTO (700214)
2016OB06392 07/10/2016 0,00 0,00 367.030,17
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06448 10/10/2016 0,00 0,00 15.700,74
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB07067 31/10/2016 0,00 0,00 18.963,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais