Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00163
CPF/CNPJ: 04554114000134
Valor: R$ 152.298,34
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 24/02/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 5969/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00163 | 24/02/2016 | 155.938,69 | 152.298,34 | 152.298,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE MANUT.REDES ERAMAIS DE AGUA SIST.ABASTC.DA GERENC.NEGC.STA INES.
|
2016NE00163 | 24/02/2016 | 155.938,69 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2016NE05281 | 31/12/2016 | -3.640,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04570 | 11/08/2016 | 0,00 | 55.573,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04572 | 11/08/2016 | 0,00 | 43.209,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04574 | 11/08/2016 | 0,00 | 53.515,56 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04775 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.329,67 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04778 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.864,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04781 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.397,67 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04776 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.486,89 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04779 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.808,22 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04782 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.611,71 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04774 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.699,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04777 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.537,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04780 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.563,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |