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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00615

Favorecido

CONSTRUTORA NOVA MORADA LTDA

CPF/CNPJ: 69426294000114

Valor: R$ 957.997,44

Descrição

REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 96 UNIDADESHABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE GOV.NEWTON BELLO,(LOTE X)CONTRATO 014/16 CONCORRENCIA 005/2015 PROC.141199/2015.

Classificação da Despesa

Plano Interno: HAB-RURAL

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  16 - HABITACAO

Subfunção:  481 - Habitação Rural

Programa:  588 - Minha Casa Meu Maranhão

Ação:  3235 - Habitação Rural

Fonte:  22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Dados da Emissão

Emissão: 07/10/2016

Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Processo: 141199/2015

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00615 07/10/2016 957.997,44 718.247,76 718.247,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 96 UNIDADESHABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE GOV.NEWTON BELLO,(LOTE X)CONTRATO 014/16 CONCORRENCIA 005/2015 PROC.141199/2015.
2016NE00615 07/10/2016 957.997,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL02131 04/11/2016 0,00 358.623,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL02651 14/12/2016 0,00 359.624,52 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01006 14/11/2016 0,00 0,00 347.834,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01615124000144 - PREF MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO
2016OB01008 14/11/2016 0,00 0,00 10.788,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01234 20/12/2016 0,00 0,00 23.735,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB01233 20/12/2016 0,00 0,00 325.100,56
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01615124000144 - PREF MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO
2016OB01235 20/12/2016 0,00 0,00 10.788,74
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 01008 MOTIVO CONTA INVALIDA.
2016GR00039 22/12/2016 0,00 0,00 -10.788,74
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02820 30/12/2016 0,00 0,00 10.788,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00615 07/10/2016 239.749,68 23.015,97
Informações Gerais