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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00424
CPF/CNPJ: 15544385000125
Valor: R$ 370.000,00
Plano Interno: HAB-RURAL
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 16 - HABITACAO
Subfunção: 481 - Habitação Rural
Programa: 588 - Minha Casa Meu Maranhão
Ação: 3235 - Habitação Rural
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 03/08/2016
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 237383/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00424 | 03/08/2016 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE100 UNID.HAB. DO MAIS IDHNO MUNICIPIO DE AGUA DOCEDO MARANHAO,(LOTE II) CONCORRENCIA 001/2016 PROC.237383/2015.
|
2016NE00424 | 03/08/2016 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01657 | 29/08/2016 | 0,00 | 365.648,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02100 | 26/10/2016 | 0,00 | 4.351,61 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00703 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 347.354,98 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612339000101 - PREF MUN DE AGUA DOCE DO MA |
2016OB00705 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.293,41 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00061 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -18.293,41 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612339000101 - PREF MUN DE AGUA DOCE DO MA |
2016OB00822 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.293,41 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00076 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -18.293,41 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612339000101 - PREF MUN DE AGUA DOCE DO MA |
2016OB00900 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.293,41 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00958 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.351,61 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00085 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.351,61 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00973 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.351,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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