Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00729

Favorecido

LOCADORA CONTE LTDA

CPF/CNPJ: 08828429000183

Valor: R$ 147.000,00

Descrição

REF.A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DO CONTRATO 047/2016 REF.A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO ADESIVADO COM MOTORISTA COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL CONF.PROC

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  15 - URBANISMO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 17/11/2016

Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Processo: 124584/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00729 17/11/2016 147.000,00 79.250,00 79.250,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DO CONTRATO 047/2016 REF.A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO ADESIVADO COM MOTORISTA COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL CONF.PROC
2016NE00729 17/11/2016 147.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02507 30/11/2016 0,00 3.025,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02554 30/11/2016 0,00 8.225,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02555 30/11/2016 0,00 36.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02561 30/11/2016 0,00 31.500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01277 23/12/2016 0,00 0,00 3.025,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01321 26/12/2016 0,00 0,00 8.225,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01330 26/12/2016 0,00 0,00 31.500,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01333 26/12/2016 0,00 0,00 36.476,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01334 26/12/2016 0,00 0,00 23,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00729 17/11/2016 67.750,00 67.750,00
Informações Gerais