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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00209
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 100.000,00
Plano Interno: CURSOSGRAD
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 08/03/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 91241/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00209 | 08/03/2016 | 100.000,00 | 59.482,60 | 59.482,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE ONIBUS. (ITEM.39020)
|
2016NE00209 | 08/03/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01373 | 08/03/2016 | 0,00 | -17.731,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06379 | 23/11/2016 | 0,00 | 1.174,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07019 | 07/12/2016 | 0,00 | 1.102,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01372 | 28/04/2016 | 0,00 | 17.731,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01374 | 28/04/2016 | 0,00 | 25.330,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01826 | 18/05/2016 | 0,00 | 3.790,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01839 | 18/05/2016 | 0,00 | 1.624,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03029 | 13/07/2016 | 0,00 | 2.098,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03031 | 13/07/2016 | 0,00 | 1.785,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03848 | 18/08/2016 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03850 | 18/08/2016 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03851 | 18/08/2016 | 0,00 | 1.617,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04211 | 06/09/2016 | 0,00 | 2.484,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04212 | 06/09/2016 | 0,00 | 1.739,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04213 | 06/09/2016 | 0,00 | 1.735,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04214 | 06/09/2016 | 0,00 | 1.702,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04215 | 06/09/2016 | 0,00 | 2.673,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04216 | 06/09/2016 | 0,00 | 5.431,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05060 | 10/10/2016 | 0,00 | 1.560,90 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01446 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.950,93 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01447 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.790,71 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01448 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.364,66 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01486 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 178,70 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01484 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 379,97 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01487 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 81,23 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS 3562/1039,PARA CORRECAO DE RETENCAO DE INSS.
|
2016GR00007 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -24.950,93 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01505 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 835,93 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01504 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.115,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02240 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.067,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02305 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.758,52 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02308 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 26,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02366 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 31,48 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02829 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02831 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02833 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 53,36 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02819 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.727,88 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02820 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.727,88 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02821 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.539,38 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02830 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 27,22 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02832 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 27,22 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02834 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 24,26 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03176 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 179,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03178 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 88,21 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03162 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.544,69 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03163 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.171,07 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03177 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 81,48 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03179 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 40,10 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03400 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03403 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 57,39 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03406 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 57,28 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03409 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 56,19 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03399 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.365,63 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03402 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.655,62 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03405 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.652,48 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03408 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.621,07 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03401 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 37,27 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03404 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 26,09 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03407 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03410 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 25,54 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03833 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 51,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03832 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.485,98 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03834 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 23,41 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04971 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 38,77 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04970 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.118,41 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04972 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 17,62 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05140 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 36,37 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05139 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.049,30 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05141 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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