Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00011

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A

CPF/CNPJ: 47866934000174

Valor: R$ 26.953,33

Descrição

VALOR REFERENTE EMPENHOESTIMATIVO PARA SERVICOESPECIALIZADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEISPOR MEIO DE REDE CREDEN CIADA, MES DE FEV.2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCARCEP

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  130 - Administração de Concessões

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 17/02/2016

Unidade Gestora: 110209 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS

Processo: 22609/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00011 17/02/2016 2.078,88 26.953,33 26.953,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE EMPENHOESTIMATIVO PARA SERVICOESPECIALIZADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEISPOR MEIO DE REDE CREDEN CIADA, MES DE FEV.2016.
2016NE00011 17/02/2016 2.078,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS DE COMBUSTIVEL, MES DE FEVEREIRO/16,PROCESSO N.42226/2016.
2016NE00022 03/03/2016 2.243,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOESPECIALIZADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEISPOR MEIO DE REDE CREDENCIADA. PROCESSO N.68917/2016.
2016NE00050 11/04/2016 3.220,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS DE COMBUSTIVEL, MES DE ABRIL/2016. PROCESSO N.91619/2016.
2016NE00085 11/05/2016 2.727,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FATURA N.591099 DE 01/06/2016. PROCESSO N.115230/2016.
2016NE00112 10/06/2016 2.926,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FATURA N.364673 DE 01/07/2016. PROCESSO N.142615/2016.
2016NE00145 12/07/2016 3.453,09 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTODA NOTA FISCAL N.52596 DE01/08/2016.
2016NE00170 11/08/2016 3.210,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTONOTA FISCAL N.699829 DE01/09/2016. PROCESSO N.197630/2016.
2016NE00198 14/09/2016 3.613,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FATURA N.59022 DE 01/11/2016.
2016NE00242 08/11/2016 3.479,78 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO.
2016NE00276 12/12/2016 -1,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00013 22/02/2016 0,00 2.077,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00026 03/03/2016 0,00 2.243,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00073 11/04/2016 0,00 3.220,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00117 11/05/2016 0,00 2.727,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00171 10/06/2016 0,00 2.926,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00212 12/07/2016 0,00 3.453,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00249 11/08/2016 0,00 3.210,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00290 14/09/2016 0,00 3.613,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00349 08/11/2016 0,00 3.479,78 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00006 23/02/2016 0,00 0,00 2.077,87
PAGAMENTO (540999)
2016OB00015 07/03/2016 0,00 0,00 2.243,02
PAGAMENTO (540999)
2016OB00041 15/04/2016 0,00 0,00 3.220,48
PAGAMENTO (700214)
2016OB00065 24/05/2016 0,00 0,00 2.727,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB00081 17/06/2016 0,00 0,00 2.926,66
PAGAMENTO (700214)
2016OB00104 14/07/2016 0,00 0,00 3.453,09
PAGAMENTO (700214)
2016OB00124 12/08/2016 0,00 0,00 3.210,82
PAGAMENTO (700214)
2016OB00162 28/09/2016 0,00 0,00 3.613,87
PAGAMENTO (700214)
2016OB00202 23/11/2016 0,00 0,00 3.479,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais