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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01109

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 07133984000128

Valor: R$ 40.000,00

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PROFISCO

Natureza da Despesa:  449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  129 - Administração de Receitas

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  3069 - Fortalecimento da Gestão Fiscal

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 06/09/2016

Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda

Processo: 190605/16

Processo Licitatório: CONVITE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01109 06/09/2016 20.000,00 28.086,05 28.086,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS.
2016NE01109 06/09/2016 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01109.
2016NE01479 18/11/2016 20.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04150 10/11/2016 0,00 5.190,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04152 10/11/2016 0,00 1.490,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04154 10/11/2016 0,00 3.010,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04156 10/11/2016 0,00 6.089,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04360 21/11/2016 0,00 5.218,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04762 09/12/2016 0,00 1.627,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04827 20/12/2016 0,00 5.459,74 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01912 28/11/2016 0,00 0,00 5.211,12
PAGAMENTO (700214)
2016OB01921 28/11/2016 0,00 0,00 3.008,24
PAGAMENTO (700214)
2016OB01922 28/11/2016 0,00 0,00 6.082,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB01924 28/11/2016 0,00 0,00 5.188,14
PAGAMENTO (700214)
2016OB01995 28/11/2016 0,00 0,00 1.489,09
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01913 28/11/2016 0,00 0,00 7,08
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01920 28/11/2016 0,00 0,00 2,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01923 28/11/2016 0,00 0,00 7,08
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01925 28/11/2016 0,00 0,00 2,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01996 28/11/2016 0,00 0,00 1,18
PAGAMENTO (700214)
2016OB02033 13/12/2016 0,00 0,00 1.622,55
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02034 13/12/2016 0,00 0,00 4,72
PAGAMENTO (700214)
2016OB02145 20/12/2016 0,00 0,00 5.458,56
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02146 20/12/2016 0,00 0,00 1,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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