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Dados até: 01/05/2024

Atualizado em: 02/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00519

Favorecido

VALMYR SOARES CUNHA

CPF/CNPJ: 25238850344

Valor: R$ 2.979,78

Endereço: RUA 33, Q-57, C-50, COHATRAC IV

Municipio: SAO LUIS FONE 238-4593

Estado: MA

Descrição

EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSEGOV

Natureza da Despesa:  339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 10/06/2016

Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo

Processo: 122076/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00519 10/06/2016 3.000,00 2.979,78 2.979,78
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO.
2016NE00519 10/06/2016 3.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE 00519/2016, TENDO EM VISTA A DEVOLUCAO DO VALOR NAO UTILIZADO EM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO
2016NE01573 30/09/2016 -20,22 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2016NL01766 10/06/2016 0,00 -20,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2016NL00536 13/06/2016 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV
2016OB00454 13/06/2016 0,00 0,00 3.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA OB00454.
2016GR00035 30/09/2016 0,00 0,00 -20,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais