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Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE03305

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI

CPF/CNPJ: 06019070000178

Valor: R$ 111.638,28

Descrição

CONTTRATACAO DA EMPRESA 'CLASI SEGURANCA PRIVADAVENCEDORA DOS LOTES 02 A06, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRI-MONIAL, OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NO-TURNA, PARA

Classificação da Despesa

Plano Interno: VIGILADM

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 01/07/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 91162/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03305 01/07/2016 111.638,28 111.638,28 111.638,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTTRATACAO DA EMPRESA 'CLASI SEGURANCA PRIVADAVENCEDORA DOS LOTES 02 A06, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRI-MONIAL, OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NO-TURNA, PARA
2016NE03305 01/07/2016 111.638,28 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL06204 29/08/2016 0,00 14.153,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL06206 29/08/2016 0,00 28.307,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL06246 30/08/2016 0,00 29.678,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL06249 30/08/2016 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL06252 30/08/2016 0,00 23.972,82 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB11286 31/08/2016 0,00 0,00 283,08
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB11290 31/08/2016 0,00 0,00 141,54
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB11294 31/08/2016 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB11298 31/08/2016 0,00 0,00 239,73
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB11285 31/08/2016 0,00 0,00 3.113,86
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB11289 31/08/2016 0,00 0,00 1.556,93
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB11293 31/08/2016 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB11297 31/08/2016 0,00 0,00 2.637,01
PAGAMENTO (700214)
2016OB11284 31/08/2016 0,00 0,00 23.594,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB11288 31/08/2016 0,00 0,00 11.797,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB11292 31/08/2016 0,00 0,00 12.940,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB11296 31/08/2016 0,00 0,00 19.981,35
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2016OB11287 31/08/2016 0,00 0,00 1.316,31
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2016OB11291 31/08/2016 0,00 0,00 658,15
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2016OB11295 31/08/2016 0,00 0,00 721,90
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2016OB11299 31/08/2016 0,00 0,00 1.114,73
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB11703 01/09/2016 0,00 0,00 296,79
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB11701 01/09/2016 0,00 0,00 3.264,67
PAGAMENTO (700214)
2016OB11700 01/09/2016 0,00 0,00 24.737,29
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2016OB11702 01/09/2016 0,00 0,00 1.380,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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