Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00154

Favorecido

PUBLIC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI-ME

CPF/CNPJ: 20680522000199

Valor: R$ 5.370,00

Endereço: AV.PROF. CARLOS CUNHA S/N-CALHAU

Municipio: CALHAU

Estado: MA

Descrição

PARTICIPACAO NO CURSO DELICITACAO E FORMACAO DEPREGOEIROS,PARA OS SERVI-DORES YTAYATYA LETICIASILVA SOEIRO, MARIA DO SOCORRO ROCHA FERREIRA E PATRICK JOSE CRUZ DE SOUSA,NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPACITACAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  128 - Formação de Recursos Humanos

Programa:  202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Ação:  2322 - Capacitação de Recursos Humanos - STC

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 31/05/2016

Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Processo: 0110328/2016

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00154 31/05/2016 5.370,00 5.370,00 5.370,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARTICIPACAO NO CURSO DELICITACAO E FORMACAO DEPREGOEIROS,PARA OS SERVI-DORES YTAYATYA LETICIASILVA SOEIRO, MARIA DO SOCORRO ROCHA FERREIRA E PATRICK JOSE CRUZ DE SOUSA,NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2016
2016NE00154 31/05/2016 5.370,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00545 23/06/2016 0,00 5.370,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00184 04/07/2016 0,00 0,00 5.162,18
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00187 04/07/2016 0,00 0,00 207,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais