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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00716
CPF/CNPJ: PF0000007
Valor: R$ 2.460.179,55
Plano Interno: PREVIDENCIA
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 29/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 0020911/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00716 | 29/02/2016 | 184.733,39 | 2.460.179,55 | 2.460.179,55 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE JANEIRO/2016
|
2016NE00716 | 29/02/2016 | 184.733,39 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO INSS MARCO/2016
|
2016NE01762 | 30/03/2016 | 185.499,37 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE INSS EMPREGADOR DEZEMBRO/2016
|
2016NE03127 | 20/05/2016 | 178.248,39 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE EMPREGADOR INSS MARCO/2016
|
2016NE03133 | 20/05/2016 | 209.098,60 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2016NE03146 | 20/05/2016 | -178.248,39 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE A INSS EMPREGADOR ABRIL/2016
|
2016NE03147 | 20/05/2016 | 204.389,76 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REF. A COTA INSS EMPREGADOR DO MES DE JUNHO/2016
|
2016NE07031 | 14/09/2016 | 223.751,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REF. AO INSS EMPREGADOR DO MES DE JULHO/2016
|
2016NE07032 | 14/09/2016 | 209.212,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DO MES DE AGOSTO/2016
|
2016NE07110 | 20/09/2016 | 212.039,78 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR SETEMBRO/2016
|
2016NE09459 | 22/11/2016 | 204.619,69 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE A INSS EMPREGADOR DO MES DE OUTUBRO/2016.
|
2016NE09490 | 22/11/2016 | 208.929,62 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
|
2016NE09880 | 24/11/2016 | 216.670,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGUALARIZACAO DO INSS DEZEMBRO/2015.
|
2016NE11126 | 26/12/2016 | 178.248,39 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO INSS EMPREGADOR DO MES DE NOVEMBRO/2016.
|
2016NE11127 | 26/12/2016 | 223.307,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11339 | 30/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA REGULARIZACAO CONTABIL.
|
2016NE12467 | 30/12/2016 | -321,02 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL17616 | 29/02/2016 | 0,00 | -321,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01199 | 29/02/2016 | 0,00 | 184.733,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL04642 | 19/05/2016 | 0,00 | 185.499,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL04698 | 20/05/2016 | 0,00 | 209.098,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL04702 | 20/05/2016 | 0,00 | 204.389,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL10589 | 14/09/2016 | 0,00 | 223.751,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL10591 | 14/09/2016 | 0,00 | 209.212,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL10820 | 20/09/2016 | 0,00 | 212.039,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL14458 | 22/11/2016 | 0,00 | 204.619,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL14695 | 24/11/2016 | 0,00 | 208.929,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL14714 | 24/11/2016 | 0,00 | 216.670,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL16735 | 26/12/2016 | 0,00 | 178.248,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL16739 | 26/12/2016 | 0,00 | 223.307,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
|
2016NL04644 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 185.499,37 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
|
2016NL04709 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 209.098,60 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
|
2016NL04712 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 204.389,76 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05893 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 184.733,38 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535315)
|
2016NL07275 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -185.499,37 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535315)
|
2016NL07276 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -209.098,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535315)
|
2016NL07277 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -204.389,76 |
PAGAMENTO
(530305)
Descrição:
|
2016NL07278 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 185.499,37 |
PAGAMENTO
(530305)
Descrição:
|
2016NL07279 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 209.098,60 |
PAGAMENTO
(530305)
Descrição:
|
2016NL07280 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 204.389,76 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535305)
|
2016NL08468 | 30/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -321,02 |
PAGAMENTO
(530305)
Descrição:
|
2016NL10812 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 223.751,66 |
PAGAMENTO
(530305)
Descrição:
|
2016NL10815 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 209.212,70 |
PAGAMENTO
(530305)
Descrição:
|
2016NL10821 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 212.039,78 |
PAGAMENTO
(530305)
Descrição:
|
2016NL14490 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 204.619,69 |
PAGAMENTO
(530305)
Descrição:
|
2016NL14698 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 208.929,62 |
PAGAMENTO
(530305)
Descrição:
|
2016NL14715 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 216.670,22 |
PAGAMENTO
(530305)
Descrição:
|
2016NL16738 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 178.248,39 |
PAGAMENTO
(530305)
Descrição:
|
2016NL16741 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 223.307,40 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535305)
|
2016NL17564 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -321,02 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17462 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 321,02 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17615 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 321,27 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL17614 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -321,27 |
PAGAMENTO
(530305)
Descrição:
|
2016NL17509 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 321,02 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL17508 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -321,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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