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Dados até: 08/06/2024

Atualizado em: 09/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00111

Favorecido

VITOR COSTA

CPF/CNPJ: 73655508000100

Valor: R$ 5.600,00

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 30A LIBERDADE

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

EMPENHO REF. A CONTRATA CAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSTC

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 28/04/2016

Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Processo: 15156/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00111 28/04/2016 5.600,00 5.600,00 5.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA CAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE2016.
2016NE00111 28/04/2016 5.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00575 30/06/2016 0,00 700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00619 06/07/2016 0,00 700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00851 26/08/2016 0,00 700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00975 19/09/2016 0,00 700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01140 26/10/2016 0,00 700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01296 30/11/2016 0,00 700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01419 15/12/2016 0,00 700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01479 26/12/2016 0,00 700,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00185 04/07/2016 0,00 0,00 665,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00188 04/07/2016 0,00 0,00 35,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00214 15/07/2016 0,00 0,00 665,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00216 15/07/2016 0,00 0,00 35,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00274 05/09/2016 0,00 0,00 665,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00279 05/09/2016 0,00 0,00 35,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00321 29/09/2016 0,00 0,00 665,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00328 29/09/2016 0,00 0,00 35,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00373 10/11/2016 0,00 0,00 665,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00375 10/11/2016 0,00 0,00 35,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00421 05/12/2016 0,00 0,00 665,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00425 05/12/2016 0,00 0,00 35,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00446 26/12/2016 0,00 0,00 665,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00452 26/12/2016 0,00 0,00 35,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00465 27/12/2016 0,00 0,00 665,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00466 27/12/2016 0,00 0,00 35,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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