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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00959
CPF/CNPJ: 17465579000160
Valor: R$ 8.533,00
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/09/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 142932/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00959 | 16/09/2016 | 7.590,00 | 8.533,00 | 8.533,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI
|
2016NE00959 | 16/09/2016 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI
|
2016NE01006 | 07/10/2016 | 943,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01782 | 28/09/2016 | 0,00 | 5.278,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01796 | 07/10/2016 | 0,00 | 3.254,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01522 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.278,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01523 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.254,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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