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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00277

Favorecido

C A MALLMANN

CPF/CNPJ: 23668890000100

Valor: R$ 154.160,12

Descrição

NE REF A SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO N.18/2015. TAIS SERVICOSREFEREM-SE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR-2015.

Classificação da Despesa

Plano Interno: DIVULSECOM

Natureza da Despesa:  339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  131 - Comunicação Social

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  2177 - Divulgação das Ações Governamentais

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 10/05/2016

Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Processo: 3544/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00277 10/05/2016 154.130,12 154.160,12 154.160,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO N.18/2015. TAIS SERVICOSREFEREM-SE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR-2015.
2016NE00277 10/05/2016 154.130,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLETAR NE N.277-SERVICOS DE PUBLICIDADE DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR-2015.
2016NE00278 10/05/2016 30,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00457 10/05/2016 0,00 21.278,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00458 10/05/2016 0,00 6.795,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00459 10/05/2016 0,00 8.255,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00460 10/05/2016 0,00 4.920,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00461 10/05/2016 0,00 4.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00462 10/05/2016 0,00 7.980,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00463 10/05/2016 0,00 3.762,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00464 10/05/2016 0,00 1.197,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00465 10/05/2016 0,00 8.084,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00466 10/05/2016 0,00 22.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00467 10/05/2016 0,00 1.671,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00468 10/05/2016 0,00 4.096,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00469 10/05/2016 0,00 24.272,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00470 10/05/2016 0,00 17.060,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00471 10/05/2016 0,00 17.474,35 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00335 11/05/2016 0,00 0,00 3.762,67
PAGAMENTO (700214)
2016OB00336 11/05/2016 0,00 0,00 1.671,24
PAGAMENTO (700214)
2016OB00337 11/05/2016 0,00 0,00 24.272,12
PAGAMENTO (700214)
2016OB00338 11/05/2016 0,00 0,00 21.278,10
PAGAMENTO (700214)
2016OB00339 11/05/2016 0,00 0,00 4.750,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00340 11/05/2016 0,00 0,00 7.980,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00341 11/05/2016 0,00 0,00 1.197,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00342 11/05/2016 0,00 0,00 8.084,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB00381 16/05/2016 0,00 0,00 17.060,10
PAGAMENTO (700214)
2016OB00382 16/05/2016 0,00 0,00 4.096,40
PAGAMENTO (700214)
2016OB00383 16/05/2016 0,00 0,00 22.562,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB00384 16/05/2016 0,00 0,00 4.920,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB00385 16/05/2016 0,00 0,00 8.255,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB00386 16/05/2016 0,00 0,00 6.795,35
PAGAMENTO (700214)
2016OB00387 16/05/2016 0,00 0,00 17.474,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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