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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00277
CPF/CNPJ: 23668890000100
Valor: R$ 154.160,12
Plano Interno: DIVULSECOM
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 2177 - Divulgação das Ações Governamentais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/05/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 3544/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00277 | 10/05/2016 | 154.130,12 | 154.160,12 | 154.160,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO N.18/2015. TAIS SERVICOSREFEREM-SE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR-2015.
|
2016NE00277 | 10/05/2016 | 154.130,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLETAR NE N.277-SERVICOS DE PUBLICIDADE DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR-2015.
|
2016NE00278 | 10/05/2016 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00457 | 10/05/2016 | 0,00 | 21.278,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00458 | 10/05/2016 | 0,00 | 6.795,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00459 | 10/05/2016 | 0,00 | 8.255,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00460 | 10/05/2016 | 0,00 | 4.920,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00461 | 10/05/2016 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00462 | 10/05/2016 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00463 | 10/05/2016 | 0,00 | 3.762,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00464 | 10/05/2016 | 0,00 | 1.197,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00465 | 10/05/2016 | 0,00 | 8.084,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00466 | 10/05/2016 | 0,00 | 22.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00467 | 10/05/2016 | 0,00 | 1.671,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00468 | 10/05/2016 | 0,00 | 4.096,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00469 | 10/05/2016 | 0,00 | 24.272,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00470 | 10/05/2016 | 0,00 | 17.060,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00471 | 10/05/2016 | 0,00 | 17.474,35 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00335 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.762,67 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00336 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.671,24 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00337 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.272,12 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00338 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.278,10 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00339 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00340 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00341 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00342 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.084,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00381 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.060,10 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00382 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.096,40 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00383 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.562,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00384 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.920,29 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00385 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.255,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00386 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.795,35 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00387 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.474,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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