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Entenda Melhor

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Dados até: 11/06/2024

Atualizado em: 12/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00273

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A

CPF/CNPJ: 47866934000174

Valor: R$ 55.095,35

Descrição

NE REF AO CONTRATO N.005/2016 NO QUAL TRATA DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE FROTA,CONTEMPLANDO MODULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES

Classificação da Despesa

Plano Interno: SERVICO1906

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 10/05/2016

Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Processo: 36317/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00273 10/05/2016 18.000,00 55.095,35 55.095,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO CONTRATO N.005/2016 NO QUAL TRATA DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE FROTA,CONTEMPLANDO MODULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES
2016NE00273 10/05/2016 18.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DE EMPENHO N.273 NO QUAL TRATA DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE GESTAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME CONTRATO N.05/2016.
2016NE00321 13/05/2016 40.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.273 REF AO CT NO QUAL TRATA DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE FROTA,CONTEMPLANDO MODULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES
2016NE00537 22/06/2016 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.273
2016NE00685 13/07/2016 45.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME APOSTILAMENTO EM VIRTUDE DE ALTERACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA.
2016NE00839 23/08/2016 -67.904,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00453 10/05/2016 0,00 16.845,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00738 08/06/2016 0,00 16.521,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01020 05/07/2016 0,00 21.728,43 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00365 16/05/2016 0,00 0,00 16.845,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00606 09/06/2016 0,00 0,00 16.521,92
PAGAMENTO (700214)
2016OB00865 05/07/2016 0,00 0,00 21.728,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais