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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00248

Favorecido

EUROFORT COMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ: 03922966000255

Valor: R$ 412.429,23

Descrição

NE REF A SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO N.19/2015. TAIS SERVICOSREFEREM-SE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR-2015.

Classificação da Despesa

Plano Interno: DIVULSECOM

Natureza da Despesa:  339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  131 - Comunicação Social

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  2177 - Divulgação das Ações Governamentais

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 06/05/2016

Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Processo: 3544/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00248 06/05/2016 412.429,23 412.429,23 412.429,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO N.19/2015. TAIS SERVICOSREFEREM-SE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR-2015.
2016NE00248 06/05/2016 412.429,23 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00435 06/05/2016 0,00 147.148,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00436 06/05/2016 0,00 47.565,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00437 06/05/2016 0,00 209.954,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00438 06/05/2016 0,00 7.761,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00311 09/05/2016 0,00 0,00 147.148,10
PAGAMENTO (700214)
2016OB00312 09/05/2016 0,00 0,00 47.565,55
PAGAMENTO (700214)
2016OB00313 09/05/2016 0,00 0,00 7.761,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB00314 09/05/2016 0,00 0,00 209.954,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais