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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00023
CPF/CNPJ: 61600839000155
Valor: R$ 92.949,07
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 64418/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00023 | 19/02/2016 | 8.000,00 | 92.949,07 | 92.949,07 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON VENIO 9742B*0002*CUJO OB JETO:A OPERACIONALIZACAO DE ESTAGIO DE ESTUDANTES CONFORME PROCESSO ADMINI TRATIVO NR. 64418/2015.
|
2016NE00023 | 19/02/2016 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A CONVENIO 974B*0002*NO QUAL TRATA-SE DE OPERACIONALIZACAO DE ESTAGIO DE ESTUDANTES ATRAVES COOPERACAO RECIPROCA ENTRE ASPARTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO P/ PROMOCAO DA INTEGRACAO AO
|
2016NE00182 | 12/04/2016 | 15.536,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REF A NE N.23QUE TRATA DO CONVENIO 9742B*002* CUJO OBJETO E AOPERACIONALIZACAO DE ESTAGIO DE ESTUDANTES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.64418/2015.
|
2016NE00217 | 02/05/2016 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 23 REF CON VENIO 9742B*0002*CUJO OB JETO:A OPERACIONALIZACAO DE ESTAGIO DE ESTUDANTES CONFORME PROCESSO ADMINI TRATIVO NR. 64418/2015.
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2016NE00340 | 16/05/2016 | 13.770,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N.023
|
2016NE00593 | 06/07/2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.23.
|
2016NE00668 | 13/07/2016 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA NE N.023
|
2016NE00780 | 12/08/2016 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO DA NE N.023.
|
2016NE00952 | 16/09/2016 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.23.
|
2016NE01001 | 27/09/2016 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF A ANULACAO DO EMPENHO CONFORME DETERMINA DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N.32290 DE 26/10/2016.
|
2016NE01111 | 08/11/2016 | -16.209,53 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF AO REFORCO DA NE0023 A PEDIDO DE ORDEM SUPERIORES PARA FECHAR O SALDO DOS ESTAGIARIOS.
|
2016NE01236 | 05/12/2016 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: POR ORDEM SUPERIOR DA SECAP.
|
2016NE01237 | 05/12/2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DO CONTRATO QUE NAO FICARA PARA RAP, FIM DE EXERCICIO.
|
2016NE01306 | 30/12/2016 | -1.147,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00263 | 08/04/2016 | 0,00 | 7.536,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00278 | 12/04/2016 | 0,00 | 7.982,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00371 | 02/05/2016 | 0,00 | 7.576,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00373 | 02/05/2016 | 0,00 | 7.576,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00741 | 09/06/2016 | 0,00 | 7.576,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01033 | 06/07/2016 | 0,00 | 7.576,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01248 | 02/08/2016 | 0,00 | 7.576,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01568 | 01/09/2016 | 0,00 | 7.576,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01794 | 06/10/2016 | 0,00 | 7.046,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01972 | 31/10/2016 | 0,00 | 7.576,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02302 | 30/11/2016 | 0,00 | 8.881,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02543 | 20/12/2016 | 0,00 | 8.471,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00210 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.536,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00211 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.982,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00267 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.576,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00297 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.576,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00607 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.576,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00913 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.576,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01099 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.576,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01340 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.576,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01464 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.046,47 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01665 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.576,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01874 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.881,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02000 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.471,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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