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Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00009

Favorecido

LOCAVEL SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 63798490000133

Valor: R$ 9.571,17

Descrição

EMPENHO REF AO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS CONF O PROCESSO DE NUMERO 6762/2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTCCL

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 26/02/2016

Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO

Processo: 06762/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00009 26/02/2016 1.500,00 9.571,17 9.571,17
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS CONF O PROCESSO DE NUMERO 6762/2016
2016NE00009 26/02/2016 1.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOSERV DE LOCACAO DE VEICU-LO - LOCARAUTO RENT A CAR
2016NE00019 07/03/2016 1.442,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOMES DE MARCO/2016.
2016NE00031 15/03/2016 1.442,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOSDO MES DE ABRIL/2016.
2016NE00049 14/04/2016 1.442,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AODE LOCACAO DE VEICULO DO MES DE MAIO/2016.
2016NE00067 13/05/2016 1.442,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AO MES DE JUNHO/2016
2016NE00086 15/06/2016 1.442,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REF AO MES JULHO/2016.
2016NE00105 11/07/2016 865,74 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE N.0009/2016
2016NE00248 13/12/2016 -9,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00040 21/03/2016 0,00 1.442,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00041 21/03/2016 0,00 1.442,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00080 14/04/2016 0,00 1.442,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00134 13/05/2016 0,00 1.442,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00182 17/06/2016 0,00 1.442,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00207 11/07/2016 0,00 1.442,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00265 24/08/2016 0,00 913,83 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00016 29/03/2016 0,00 0,00 1.442,89
PAGAMENTO (540999)
2016OB00017 29/03/2016 0,00 0,00 1.442,89
PAGAMENTO (700214)
2016OB00036 27/04/2016 0,00 0,00 1.442,89
PAGAMENTO (700214)
2016OB00065 13/05/2016 0,00 0,00 1.442,89
PAGAMENTO (700214)
2016OB00098 28/06/2016 0,00 0,00 1.442,89
PAGAMENTO (700214)
2016OB00107 14/07/2016 0,00 0,00 1.442,89
PAGAMENTO (700214)
2016OB00140 01/09/2016 0,00 0,00 913,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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