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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00017

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CPF/CNPJ: PF0000001

Valor: R$ 4.425.609,32

Descrição

EMPENHO REF A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PAGPESSOAL

Natureza da Despesa:  319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/02/2016

Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO

Processo: 41254/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00017 29/02/2016 369.592,66 4.425.609,32 4.425.609,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.
2016NE00017 29/02/2016 369.592,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO/2016 - CCL
2016NE00034 23/03/2016 380.743,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE ABRIL/2016- CONF O PROCESSO DE NUMERO 88002/16
2016NE00056 29/04/2016 380.564,19 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO MES DE MAIO DE 2016 DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CCL.
2016NE00073 25/05/2016 393.297,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL E 13. SALARIO-PRIMEIRA PARCELA
2016NE00091 24/06/2016 560.064,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2016
2016NE00113 28/07/2016 395.419,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOPAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO- CONF O PROCESSO 190908/2016.
2016NE00137 09/09/2016 402.519,47 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2016 - CONF O PROCESSO 220288/2016
2016NE00159 28/09/2016 369.125,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRODE 2016
2016NE00187 27/10/2016 378.465,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FO-LHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016
2016NE00239 28/11/2016 386.684,09 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2016
2016NE00260 23/12/2016 409.134,25 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE00265 30/12/2016 -1,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00012 29/02/2016 0,00 369.591,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00050 23/03/2016 0,00 380.743,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00097 29/04/2016 0,00 380.564,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00149 25/05/2016 0,00 393.297,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00183 24/06/2016 0,00 385.932,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00183 24/06/2016 0,00 174.131,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00221 28/07/2016 0,00 395.419,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00284 09/09/2016 0,00 402.519,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00312 28/09/2016 0,00 369.125,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00367 27/10/2016 0,00 378.465,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00461 28/11/2016 0,00 386.684,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00565 26/12/2016 0,00 409.134,25 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00014 29/02/2016 0,00 0,00 369.591,16
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00053 23/03/2016 0,00 0,00 380.743,50
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00099 29/04/2016 0,00 0,00 380.564,19
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00151 25/05/2016 0,00 0,00 393.297,69
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 11011300001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00188 27/06/2016 0,00 0,00 174.131,30
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 11011300001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00188 27/06/2016 0,00 0,00 385.932,70
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00241 28/07/2016 0,00 0,00 395.419,35
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 11011300001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00315 28/09/2016 0,00 0,00 369.125,64
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 11011300001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00316 28/09/2016 0,00 0,00 402.519,47
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00370 27/10/2016 0,00 0,00 378.465,98
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00464 29/11/2016 0,00 0,00 386.684,09
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00567 26/12/2016 0,00 0,00 409.134,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

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