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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00011
CPF/CNPJ: 16670085000155
Valor: R$ 19.939,77
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/02/2016
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 6692/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00011 | 26/02/2016 | 2.330,00 | 19.939,77 | 19.939,77 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A LOCACAO DE VEICULOS CONF O PROC 6692/2016.
|
2016NE00011 | 26/02/2016 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOSERV DE LOCACAO DE VEICU-LO-LOCALIZA CAR RENT
|
2016NE00021 | 07/03/2016 | 2.327,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOMES DE MARCO DE 2016.
|
2016NE00030 | 15/03/2016 | 2.327,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPNHO DE REFORCO REF AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DO PRESIDENTE REF AO MES DE ABRIL
|
2016NE00053 | 15/04/2016 | 2.327,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DELOCACAO DE VEICULO DO PRESIDENTE - MES ABRIL/16
|
2016NE00068 | 13/05/2016 | 2.327,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AO MES DE JUNHO/2016.
|
2016NE00087 | 15/06/2016 | 2.327,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO REF AO MES DE JULHO/2016
|
2016NE00110 | 13/07/2016 | 2.327,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A LOCACAO DE VEICULO DO MES DE AGOSTO DE 2016.
|
2016NE00128 | 22/08/2016 | 2.327,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF A LOCACAO DE VEICULO PELO PERIODO 01 A 15 DE SETEM BRO/2016.
|
2016NE00144 | 14/09/2016 | 1.316,60 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO_DO EMEPNHO DE N. 0011/2016
|
2016NE00249 | 13/12/2016 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00423 | 26/02/2016 | 0,00 | -237,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00063 | 30/03/2016 | 0,00 | 2.327,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00064 | 30/03/2016 | 0,00 | 2.327,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00105 | 04/05/2016 | 0,00 | 2.327,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00180 | 17/06/2016 | 0,00 | 2.327,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00211 | 22/07/2016 | 0,00 | 2.327,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00266 | 24/08/2016 | 0,00 | 2.327,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00298 | 20/09/2016 | 0,00 | 2.327,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00422 | 17/11/2016 | 0,00 | 237,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00424 | 17/11/2016 | 0,00 | 2.327,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00473 | 02/12/2016 | 0,00 | 1.318,97 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00027 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.327,60 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00028 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.327,60 |
PAGAMENTO
(700218)
|
2016OB00058 | 05/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.327,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL00120 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.327,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00064 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.327,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00096 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.327,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00110 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.327,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00141 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.327,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00181 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.327,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00208 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.327,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00236 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.318,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |