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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01619

Favorecido

HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA

CPF/CNPJ: 06413934000131

Valor: R$ 827.228,14

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DO 3. TERMO ADITIVO DOCONTRATO N. 437/12, CONFORME AUTORIZACAO FLS.134

Classificação da Despesa

Plano Interno: CONTRATPRIV

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 07/04/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 232870/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01619 07/04/2016 827.228,16 827.228,14 827.228,14
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DO 3. TERMO ADITIVO DOCONTRATO N. 437/12, CONFORME AUTORIZACAO FLS.134
2016NE01619 07/04/2016 827.228,16 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11406 30/12/2016 -0,02 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL05998 07/04/2016 0,00 -68.935,58 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL09530 07/04/2016 0,00 -68.935,68 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL12488 07/04/2016 0,00 -68.935,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02860 15/04/2016 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02874 15/04/2016 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03054 19/04/2016 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04337 11/05/2016 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05997 17/06/2016 0,00 68.935,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05999 17/06/2016 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07671 19/07/2016 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL09528 23/08/2016 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL09532 23/08/2016 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL10315 12/09/2016 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL12487 24/10/2016 0,00 68.935,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL12490 24/10/2016 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL13821 14/11/2016 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL15368 01/11/2016 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL17049 28/12/2016 0,00 68.935,66 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB02311 15/04/2016 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (540999)
2016OB02318 15/04/2016 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (540999)
2016OB02528 19/04/2016 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB03698 11/05/2016 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB04976 17/06/2016 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB06647 19/07/2016 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB08319 23/08/2016 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB09030 12/09/2016 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB10957 24/10/2016 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB11973 14/11/2016 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB13234 01/12/2016 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB14682 28/12/2016 0,00 0,00 68.935,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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