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Dados até: 11/06/2024

Atualizado em: 12/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00019

Favorecido

TRANSPORTE VITORIA EIRELI-EPP

CPF/CNPJ: 04370030000140

Valor: R$ 36.340,00

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZASA EM LOCACAO DEVEICULOS DO TIPO ONIBUS EXECUTIVO POR REGIME DE DIARIA

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTCIVIL

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 04/01/2016

Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil

Processo: 192677/2015

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00019 04/01/2016 158.000,00 4.740,00 4.740,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZASA EM LOCACAO DEVEICULOS DO TIPO ONIBUS EXECUTIVO POR REGIME DE DIARIA
2016NE00019 04/01/2016 158.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 0019/2016 EM ANEXO AO PROCESSO 192677/2015
2016NE00477 31/10/2016 -94.800,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 0019 EM ANXO AO PROCESSO 192677/2015
2016NE00580 13/12/2016 -26.860,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL02588 14/12/2016 0,00 4.740,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01123 20/12/2016 0,00 0,00 4.503,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01124 20/12/2016 0,00 0,00 237,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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