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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00055

Favorecido

SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ: 07852095000110

Valor: R$ 45.600,00

Descrição

EMPENHO GLOBAL PARA ATEN-DER DESPESAS COM A PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR COND. SPLIT,EXERCICIO 2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE 019/2015/CSL/PGE,CONF.AR

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  03 - ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 19/02/2016

Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado

Processo: 0208631/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00055 19/02/2016 45.600,00 41.800,00 41.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL PARA ATEN-DER DESPESAS COM A PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR COND. SPLIT,EXERCICIO 2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE 019/2015/CSL/PGE,CONF.AR
2016NE00055 19/02/2016 45.600,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL01894 19/02/2016 0,00 -2.646,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL01896 19/02/2016 0,00 -600,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL01898 19/02/2016 0,00 -800,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL01903 19/02/2016 0,00 -600,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL01906 19/02/2016 0,00 -2.000,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL01908 19/02/2016 0,00 -1.533,20 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL01910 19/02/2016 0,00 -49,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00078 25/02/2016 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00142 10/03/2016 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00187 17/03/2016 0,00 2.646,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00328 08/04/2016 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00456 11/05/2016 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00633 08/06/2016 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00666 16/06/2016 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00704 27/06/2016 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00723 05/07/2016 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00733 06/07/2016 0,00 49,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00740 07/07/2016 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00861 08/08/2016 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00863 08/08/2016 0,00 2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00994 09/09/2016 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01554 10/10/2016 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01595 18/10/2016 0,00 1.533,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01911 10/11/2016 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02126 01/12/2016 0,00 3.800,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00140 29/02/2016 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00296 15/03/2016 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00330 28/03/2016 0,00 0,00 2.646,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00515 08/04/2016 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00878 11/05/2016 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00879 11/05/2016 0,00 0,00 133,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01082 01/06/2016 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01083 01/06/2016 0,00 0,00 133,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA POR EXCESSO DE TEM-PO
2016GR00018 01/06/2016 0,00 0,00 -3.667,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA POR EXCESSO DE TEM-PO
2016GR00019 01/06/2016 0,00 0,00 -133,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01187 08/06/2016 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01188 08/06/2016 0,00 0,00 133,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01273 16/06/2016 0,00 0,00 579,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01274 16/06/2016 0,00 0,00 21,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01297 30/06/2016 0,00 0,00 579,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01298 30/06/2016 0,00 0,00 21,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01317 05/07/2016 0,00 0,00 772,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01318 05/07/2016 0,00 0,00 28,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA
2016GR00054 05/07/2016 0,00 0,00 -579,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA
2016GR00055 05/07/2016 0,00 0,00 -21,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01319 06/07/2016 0,00 0,00 579,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01320 06/07/2016 0,00 0,00 21,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01411 14/07/2016 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01430 14/07/2016 0,00 0,00 133,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01578 12/08/2016 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01580 12/08/2016 0,00 0,00 1.979,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01579 12/08/2016 0,00 0,00 133,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01581 12/08/2016 0,00 0,00 21,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01876 19/10/2016 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01906 19/10/2016 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01908 19/10/2016 0,00 0,00 1.533,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01877 19/10/2016 0,00 0,00 133,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01907 19/10/2016 0,00 0,00 133,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL01893 27/10/2016 0,00 0,00 -2.646,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL01895 27/10/2016 0,00 0,00 -579,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL01897 27/10/2016 0,00 0,00 -800,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL01899 27/10/2016 0,00 0,00 -579,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL01904 27/10/2016 0,00 0,00 -1.979,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL01907 27/10/2016 0,00 0,00 -1.533,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL01895 27/10/2016 0,00 0,00 -21,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL01899 27/10/2016 0,00 0,00 -21,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL01904 27/10/2016 0,00 0,00 -21,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02263 16/11/2016 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02264 16/11/2016 0,00 0,00 133,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02532 15/12/2016 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02533 15/12/2016 0,00 0,00 133,00
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016NL02597 29/12/2016 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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