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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00290

Favorecido

ANANIAS DE J COSTA SOUSA

CPF/CNPJ: 06310214349

Valor: R$ 665,00

Endereço: BL 06A APT 108 BARRAMAR II AV DOS HOLAN

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

EMPENHO REF DIARIAS QUANDO A VIAGEM PARA PROCEDER VISITAS TECNICAS A COMUNIDADES PARA EMISSAO DE DAPS AOS AGRICULTORES FAMILIARES NO MUNICIPIO DE ALCANTARA/MA

Classificação da Despesa

Plano Interno: ASSISTEX044

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  20 - AGRICULTURA

Subfunção:  606 - Extensão Rural

Programa:  544 - Assistência Técnica e Extensão Rural

Ação:  4514 - IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 30/06/2015

Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Processo: 108582/15

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00290 30/06/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF DIARIAS QUANDO A VIAGEM PARA PROCEDER VISITAS TECNICAS A COMUNIDADES PARA EMISSAO DE DAPS AOS AGRICULTORES FAMILIARES NO MUNICIPIO DE ALCANTARA/MA
2015NE00290 30/06/2015 665,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL00473 30/06/2015 0,00 -665,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00441 30/06/2015 0,00 665,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00475 07/07/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 09735178400 - MANOEL FREIRE NETO
2015OB00511 02/07/2015 0,00 0,00 665,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04928 OB - 2015OB00511 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
2015NS00023 02/07/2015 0,00 0,00 -665,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00529 07/07/2015 0,00 0,00 665,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE PAGTO ,PROC 108582/15
2015GR00008 07/07/2015 0,00 0,00 -665,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 09735178400 - MANOEL FREIRE NETO
2015NL00678 10/08/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais