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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00278

Favorecido

PEDRO PASCOOAL DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 79698620125

Valor: R$ 692,00

Endereço: ALAMEDA 02 BL N PART 501 IPEM BEQUIMAO

Municipio: SAO LUIS 236 2971

Estado: MA

Descrição

EMPENHO REF DIARIAS QUANDO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA AGERP/MA NO MUNICIPIO DE BALSAS/MA

Classificação da Despesa

Plano Interno: ASSISTEX044

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  20 - AGRICULTURA

Subfunção:  606 - Extensão Rural

Programa:  544 - Assistência Técnica e Extensão Rural

Ação:  4514 - IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 30/06/2015

Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Processo: 113358/15

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00278 30/06/2015 692,00 692,00 692,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF DIARIAS QUANDO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA AGERP/MA NO MUNICIPIO DE BALSAS/MA
2015NE00278 30/06/2015 692,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00434 30/06/2015 0,00 692,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00506 30/06/2015 0,00 0,00 692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04925 OB - 2015OB00506 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
2015NS00015 30/06/2015 0,00 0,00 -692,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00519 07/07/2015 0,00 0,00 692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE PAGTO,PROC 113358/15
2015GR00016 07/07/2015 0,00 0,00 -692,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL00686 10/08/2015 0,00 0,00 692,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais