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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00375

Favorecido

ANA ROSA GOMES VIEIRA

CPF/CNPJ: 46007490300

Valor: R$ 76.075,99

Endereço: AV. BAHIA, 737-VILA BRASIL-B.TURU

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL.

Classificação da Despesa

Plano Interno: LOCAIMOV

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação:  2537 - Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 02/10/2015

Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos

Processo: 108589/15-SEGEP

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00375 02/10/2015 76.075,99 76.075,99 62.673,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL.
2015NE00375 02/10/2015 76.075,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00967 05/10/2015 0,00 6.915,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00971 05/10/2015 0,00 17.290,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01161 09/11/2015 0,00 17.290,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01237 26/11/2015 0,00 17.290,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01403 11/12/2015 0,00 17.290,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00684 05/11/2015 0,00 0,00 5.883,46
PAGAMENTO (540999)
2015OB00748 25/11/2015 0,00 0,00 13.405,61
PAGAMENTO (540999)
2015OB00825 30/12/2015 0,00 0,00 13.404,61
PAGAMENTO (540999)
2015OB00852 30/12/2015 0,00 0,00 13.404,61
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL01538 31/12/2015 0,00 0,00 16.573,09
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL01601 31/12/2015 0,00 0,00 6,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL01602 31/12/2015 0,00 0,00 2,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL01600 31/12/2015 0,00 0,00 -2,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL01603 31/12/2015 0,00 0,00 -4,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE00375 02/10/2015 13.402,61 13.402,61
Informações Gerais