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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00205
CPF/CNPJ: 07564580000199
Valor: R$ 69.918,68
Plano Interno: MANUTIMOVEL
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4656 - Gestão do Patrimônio Imobiliário
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/07/2015
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 51547/15-SEGEP
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00205 | 07/07/2015 | 69.922,60 | 69.918,68 | 20.863,86 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE ENGEHARIA CIVIL P/ REFORMA, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MAO DE OBRA PARA O ANEXO "5" DO CENTROADMINISTRAT
|
2015NE00205 | 07/07/2015 | 69.922,60 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO A LIQUIDAR
|
2015NE00475 | 31/12/2015 | -3,92 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01157 | 06/11/2015 | 0,00 | 20.863,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01426 | 11/12/2015 | 0,00 | 29.432,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01428 | 11/12/2015 | 0,00 | 19.621,93 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00792 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.863,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2015NE00205 | 07/07/2015 | 49.054,82 | 49.054,82 |