Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00027

Favorecido

A.S.REIS

CPF/CNPJ: 10583885000152

Valor: R$ 27.000,00

Descrição

DESPESA C/ SERVICO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DASAREAS VERDES DO CENTRO SOCIAL CONF.CONTRATO 044/12ASSEJUR/SEGEP.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUIMOVEIS

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  431 - Assistência ao Servidor

Ação:  4260 - Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 02/04/2015

Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Processo: 57954/15

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00027 02/04/2015 27.000,00 27.000,00 27.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA C/ SERVICO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DASAREAS VERDES DO CENTRO SOCIAL CONF.CONTRATO 044/12ASSEJUR/SEGEP.
2015NE00027 02/04/2015 27.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00219 23/04/2015 0,00 6.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00301 12/05/2015 0,00 6.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00503 09/06/2015 0,00 6.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00952 21/07/2015 0,00 6.750,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00070 23/04/2015 0,00 0,00 5.838,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB00106 05/05/2015 0,00 0,00 168,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB00166 12/05/2015 0,00 0,00 6.392,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00172 14/05/2015 0,00 0,00 357,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00177 14/05/2015 0,00 0,00 742,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB00297 09/06/2015 0,00 0,00 6.750,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00518 21/07/2015 0,00 0,00 6.750,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais