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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE04350

Favorecido

ONELIA ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 13179080310

Valor: R$ 16.592,19

Endereço: TRAVESSA QUINZE DE NOVEMBRO SN

Municipio: SAO JOAO DOS PATOS

Estado: MA

Descrição

EMP.REF. A PRORROGACAO DOCONTRATO DE LOCACAO 90/13ONDE FUNCIONA A UNIDADE -REGIONAL DE EDUCACAO DESAO JOAO DOS PATOS/MA, NOPERIODO DE AGOSTO A DE -ZEMBRO/2015.

Classificação da Despesa

Plano Interno: LOCAADM

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 22/07/2015

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 10065/15

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04350 22/07/2015 17.500,00 16.592,19 8.110,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A PRORROGACAO DOCONTRATO DE LOCACAO 90/13ONDE FUNCIONA A UNIDADE -REGIONAL DE EDUCACAO DESAO JOAO DOS PATOS/MA, NOPERIODO DE AGOSTO A DE -ZEMBRO/2015.
2015NE04350 22/07/2015 17.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 4350/2015, POR.ORDEM SUPERIOR
2015NE08847 31/12/2015 -907,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL08760 22/09/2015 0,00 2.592,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL08935 29/09/2015 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL11976 15/12/2015 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL11978 15/12/2015 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL11979 15/12/2015 0,00 3.500,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB14398 02/10/2015 0,00 0,00 170,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB14400 02/10/2015 0,00 0,00 51,61
PAGAMENTO (540999)
2015OB14397 02/10/2015 0,00 0,00 3.329,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB14399 02/10/2015 0,00 0,00 2.540,58
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL14318 31/12/2015 0,00 0,00 2.018,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais