Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00211

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 58.116,04

Descrição

VALOR REF. AO PAG. DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DA SEGEP REF. AO MES DE MAIO DE 2015.

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP

Natureza da Despesa:  339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4675 - AUXILIO-TRANSPORTE

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 27/05/2015

Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração

Processo: 15202/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00211 27/05/2015 58.116,04 58.116,04 58.116,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO PAG. DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DA SEGEP REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
2015NE00211 27/05/2015 58.116,04 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00845 27/05/2015 0,00 58.116,04 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01914 06/11/2015 0,00 0,00 58.116,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais