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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00914
CPF/CNPJ: 61600839001801
Valor: R$ 89.400,00
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/05/2015
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 64633/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00914 | 22/05/2015 | 90.000,00 | 89.400,00 | 89.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE OPERACIONALIZACAODE PROGRAMAS DE ESTAGIODE ESTUDANTES PARA AUXILIAR E SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2015NE00914 | 22/05/2015 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DA NE 914
|
2015NE05604 | 31/12/2015 | -600,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL06954 | 22/05/2015 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02134 | 13/07/2015 | 0,00 | 29.743,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02774 | 31/07/2015 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03287 | 31/08/2015 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04210 | 19/10/2015 | 0,00 | 257,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL05610 | 04/12/2015 | 0,00 | 1.199,36 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01637 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.743,32 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02182 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PARTE DA OB01637,CONF.PROC. 121477/15
|
2015GR00041 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02503 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03250 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 257,32 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB04454 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.199,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |