Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE03048

Favorecido

CONSTRUTORA SOLLO LTDA

CPF/CNPJ: 04380034000100

Valor: R$ 850.556,19

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSCORRESPONDENTES A 2. MEDICAO DAS OBRAS DA CADEIADE TIMON-MA.,

Classificação da Despesa

Plano Interno: INFRAFISICA

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  421 - Custódia e Reintegração Social

Programa:  554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Ação:  3107 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 06/10/2015

Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten

Processo: 180013/15

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03048 06/10/2015 850.556,19 850.556,19 850.556,19
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSCORRESPONDENTES A 2. MEDICAO DAS OBRAS DA CADEIADE TIMON-MA.,
2015NE03048 06/10/2015 850.556,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL03968 06/10/2015 0,00 850.556,19 0,00
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB02950 06/10/2015 0,00 0,00 42.527,81
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB02951 06/10/2015 0,00 0,00 39.550,86
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB02952 06/10/2015 0,00 0,00 8.505,56
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB02953 06/10/2015 0,00 0,00 56.136,71
PAGAMENTO (540997)
2015OB02949 06/10/2015 0,00 0,00 703.835,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais